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上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度決算

上海奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心

2018年度決算

目 錄

第一部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、資產(chǎn)負債情況表

第三部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心概況

一、主要職能

為全區(qū)房產(chǎn)檔案工作提供管理保障。轄區(qū)內(nèi)房產(chǎn)檔案的查閱、管理、利用,局系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、維護、使用、管理、安全保密工作,為機關(guān)和局屬各事業(yè)單位提供后勤服務(wù)保障等。

二、機構(gòu)設(shè)置

據(jù)上述職責,上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心

2018年度部門決算表

2018年度收入支出決算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一、財政撥款收入

355.62

一、一般公共服務(wù)支出

其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出

二、上級補助收入

0

三、國防支出

三、事業(yè)收入

0

四、公共安全支出

四、經(jīng)營收入

0

五、教育支出

五、附屬單位上繳收入

0

六、科學技術(shù)支出

六、其他收入

104.47

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

54.45

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

16.70

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

255.02

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

本年收入合計

460.09

本年支出合計

326.17

用事業(yè)基金彌補收支差額

0

結(jié)余分配

104.47

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24.34

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

53.78

總計

484.42

總計

484.42

2018年度收入決算表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

460.09

355.62

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

208

社會保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事業(yè)單位離退休

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

388.93

284.46

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公積金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

376.33

271.86

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

221

03

99

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

376.33

271.86

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

2018年度支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

326.17

326.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事業(yè)單位離退休

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

255.02

255.02

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公積金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

242.42

242.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

99

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

242.42

242.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2018年度財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

355.62

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

16.70

16.70

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

255.02

255.02

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

本年收入合計

355.62

本年支出合計

326.17

326.17

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24.34

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

53.78

53.78

一般公共預(yù)算財政撥款

24.34

政府性基金預(yù)算財政撥款

總計

379.95

總計

379.95

379.95

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

326.17

326.17

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

0.00

208

05

行政事業(yè)單位離退休

54.45

54.45

0.00

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

40.39

40.39

0.00

208

05

06

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.07

14.07

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

16.70

16.70

0.00

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

210

11

02

事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

221

住房保障支出

255.02

255.02

0.00

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

221

02

01

住房公積金

12.60

12.60

0.00

221

03

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

242.42

242.42

0.00

221

03

99

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

242.42

242.42

0.00

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

項目

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

288.53

288.53

301

01

基本工資

44.79

44.79

301

02

津貼補貼

29.16

29.16

301

03

獎金

112.07

112.07

301

06

伙食補助費

0

0

301

07

績效工資

0

0

301

08

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

34.92

34.92

301

09

職業(yè)年金繳費

14.07

14.07

301

10

職工基本醫(yī)療保險繳費

16.7

16.7

301

11

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0

0

301

12

其他社會保障繳費

5.47

5.47

301

13

住房公積金

12.6

12.6

301

14

醫(yī)療費

0

0

301

99

其他工資福利支出

18.74

18.74

302

商品和服務(wù)支出

37.38

37.38

302

01

辦公費

2.14

2.14

302

02

印刷費

0

0

302

03

咨詢費

0

0

302

04

手續(xù)費

0

0

302

05

水費

0

0

302

06

電費

0

0

302

07

郵電費

1.06

1.06

302

08

取暖費

0

0

302

09

物業(yè)管理費

0

0

302

11

差旅費

0.02

0.02

302

12

因公出國(境)費用

0

0

302

13

維修(護)費

0

0

302

14

租賃費

0

0

302

15

會議

0

0

302

16

培訓費

0.14

0.14

302

17

公務(wù)接待費

0

0

302

18

專用材料費

0

0

302

24

被裝購置費

0

0

302

25

專用燃料費

0

0

302

26

勞務(wù)費

0

0

302

27

委托業(yè)務(wù)費

0

0

302

28

工會經(jīng)費

3.25

3.25

302

29

福利費

23.33

23.33

302

31

公務(wù)用車運行維護費

0

0

302

39

其他交通費用

4.88

4.88

302

40

稅金及附加費用

0

0

302

99

其他商品和服務(wù)支出

2.58

2.58

303

對個人和家庭的補助

0.04

0.04

303

01

離休費

0

0

303

02

退休費

0

0

303

03

退職(役)費

0

0

303

04

撫恤金

0

0

303

05

生活補助

0.04

0.04

303

07

醫(yī)療費

0

0

303

08

助學金

0

0

303

09

獎勵金

0

0

303

10

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0

0

303

99

其他對個人和家庭的補助支出

0

0

310

資本性支出

0.23

0.23

310

02

辦公設(shè)備購置

0.23

0.23

310

03

專用設(shè)備購置

0

0

310

07

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0

0

310

13

公務(wù)用車購置

0

0

310

19

其他交通工具購置

0

0

310

22

無形資產(chǎn)購置

0

0

310

99

其他資本性支出

0

0

合計

326.17

288.56

37.61

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

單位:萬元

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

注:上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

2018年度資產(chǎn)負債情況表

金額單位:萬元

數(shù)量

價值

年初數(shù)

年末數(shù)

年初數(shù)

年末數(shù)

一、資產(chǎn)合計

——

——

786.05

919.85

(一)流動資產(chǎn)

——

——

767.75

901.84

(二)固定資產(chǎn)

——

——

18.30

18.01

其中:1.房屋(平方米)

2.通用設(shè)備(臺/套/輛)

16

16

11.83

11.54

(1)車輛

一般公務(wù)用車

執(zhí)法執(zhí)勤用車

特種專業(yè)技術(shù)用車

其他用車

(2)單價50萬元以上通用設(shè)備(不含車輛)

3.專用設(shè)備(臺/套)

單價100萬元以上專用設(shè)備

4.其他固定資產(chǎn)

——

——

6.47

6.47

減:累計折舊及減值準備

——

——

(三)長期投資

——

——

(四)在建工程

——

——

(五)無形資產(chǎn)

——

——

減:累計攤銷

——

——

(六)其他資產(chǎn)

——

——

二、負債合計

——

——

5.68

5.85

三、凈資產(chǎn)合計

——

——

780.37

914.00

第三部分上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度收入支出決算總體情況說明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度收入總計為460.09萬元、支出總計為326.17萬元。與2017年度相比,收入總計增加127.63萬元、支出總計減少1.21萬元。主要原因:銀行存款結(jié)息收入增加以及壓減公用開支。

二、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計460.09萬元,其中:財政撥款收入355.62萬元,占77.29%;其他收入104.47萬元,占22.71%。

三、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度支出決算情況說明

本年支出合計326.17萬元,其中:基本支出326.17萬元,占100%。

四、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度財政撥款收支總決算355.62萬元、326.17萬元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加26.37萬元,增長8.01%,財政撥款支出總計減少1.21萬元,減少0.37%。主要原因:人員經(jīng)費增加、公用經(jīng)費開支壓減。

五、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出326.17萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1.21萬元,降低0.37%。主要原因:公用經(jīng)費開支壓減。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出326.17元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)54.45萬元,占16.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)16.70萬元,占5.12%;住房保障支出(類)255.02萬元,占78.19%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為353.31萬元,支出決算為326.17萬元,完成年初預(yù)算的92.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公用經(jīng)費開支減少。其中:

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為39.63萬元,支出決算為40.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保繳費基數(shù)調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。主要用于:在職人員職業(yè)年金繳費支出。年初預(yù)算為13.67萬元,支出決算為14.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保繳費基數(shù)調(diào)整。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。主要用于:在職人員醫(yī)療保險繳費支出。年初預(yù)算為16.23萬元,支出決算為16.70萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保繳費基數(shù)調(diào)整。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工住房公積金支出。年初預(yù)算為11.96萬元,支出決算為12.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員及公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

5、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(項)。主要用于:人員、公用經(jīng)費支出。年初預(yù)算為271.83萬元,支出決算為242.42萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員工資基數(shù)等調(diào)整使人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費支出減少。

六、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出326.17萬元,包括人員經(jīng)費288.56萬元,公用經(jīng)費37.61萬元。基本支出中:

1、工資福利支出288.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。

2、商品和服務(wù)支出37.38萬元,主要用于:辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

3、對個人和家庭的補助0.04萬元,主要用于:獨生子女補貼。

4、資本性支出0.23萬元,主要用于:辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:“三公”經(jīng)費支出嚴格按照相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務(wù)接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

八、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購支出情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。

2018年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目中,由小微企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預(yù)算績效管理情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預(yù)算績效管理制度:預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制管理制度、基本建設(shè)財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度,建立了預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋的預(yù)算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優(yōu)”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:銀行存款利息收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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